出差拖运费报销
㈠ 差旅费报销规定
差旅费报销
1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。
2、差旅费标准
职 务 住宿标准 伙食补助 交通补助
一般员工 120元/天 30元/天 30元/天
部门主管 150元/天 50元/天 50元/天
部门经理 200元/天 80元/天 80元/天
总经理(副总) 300元/天 100元/天 100元/天
补充说明:
2.1出差到经济发达地区的,住宿标准可上浮30%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后,除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天,视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。
2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。
㈡ 我的出差费用怎么报销最合算
这是应该的
㈢ 出差费用报销问题
一般计入管理费用—差旅费。
报销前的会计分录为:
借:其他应收款
贷:库存现金(银行存款)
报销时:
借:管理费用
库存现金(有剩余交回时)
贷:其他应收款
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㈣ 求公司的出差管理制度,和费用的报销。
xxxx公司
关于因公出差人员差旅费管理的办法
(2011年3月31日经公司董事会批准)
为了规范公司财务行为,加强差旅费管理,有效控制支出,根据公司实际情况,特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。
一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。
二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为:
(一)伙食补助:
1、工作人员出差伙食补助限额标准(元/人/天)
项 目
职 务
石嘴山地区
(大武口、平罗、乌海、除惠农区)
省内
(银川、银南地区)
省外
伙食补助
伙食补助
伙食补助
工作人员
20元/人
30元/人
80元/人
(二)住宿标准:
1、公司班子成员出差住宿据实报销。
2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天,在此范围内据实报销。
3、特殊情况需经总经理批准,否则不予报销。
4、出差未住宿的不报销住宿费。
(三)交通费:
1、在外出差实行交通费(省内以快客为标准)往返据实报销,带本公司车辆出差的不报交通费。
2、合理控制出租车使用,产生出租车费须向主管经理说明使用情况。
3、从严控制出差人员乘坐飞机,因出差任务紧急的,须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。
三、外出参加会议人员差旅费报销:
外出参加会议,会议费用包括食宿时不再享受食、住费用,只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时,住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。
四、司机出车补助:
1、司机取消定额出车补助,按照实际出车情况发放出车补助。
2、家电司机出车参与货物搬运的,每人每天补助20元;其他人员参与搬运的,每人每天补助20元。
3、司机出车补助标准:
项 目
职 务
xx地
xx地
出车补助
出车补助
司机
30元/天
50元/天
惠农区内出差,不发放出车补助。
4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。
五、在出差过程中因业务工作需使用招待费,应先征得总经理同意后方可使用。
六、出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予签报。
七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。
八、差旅费报销流程:
1、经手人粘贴单据,填写报销单;
2、部门经理或主管副总经理签字;
3、财务专管审核;
4、总经理签字;
5、出纳付款。
九、差旅单填写要求:
报销差旅费时要填写《差旅费报销单》,报销单另附附件,包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据,报销单正面按要求如实填写,内容齐全、字迹清楚,不得涂改,不得用圆珠笔书写,填写完整后按上述流程报销。
十、本办法自2011年4月1日起执行。
xxxx公司
xx年x月x日
㈤ 国家差旅费报销规定
2016年1月1日开始,中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。
(1)住宿费:
根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。
拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念,标准可上浮20%-50%。拿青岛来说,夏天这里游客众多,酒店一房难求,适当提高标准,保证顺利入住,可以避免耽误事。这一调整,也是从实际出发的务实之举。
(2)交通费:省部级才能坐头等舱,市内交通每天80元包干。
(3)伙食费:每天补助100元,不能吃鱼翅燕窝等高档菜。
伙食标准,各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现,除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外,其他各地标准大多为100元。
《党政机关国内公务接待管理规定》指出,确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
(5)出差拖运费报销扩展阅读:
第八章 附 则
第三十条 工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。
各单位应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定。
中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。
第三十二条 本办法由财政部负责解释。
第三十三条 本办法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行〔2006〕313号)同时废止,其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。
㈥ 关于出差报销的问题
你们公司这是在,你逃避责任啊!一般出差都是先借一定公款,回来后再报销。让你先垫费用,是不合适的。你这样看:一,你们公司的规模怎样,其他出差的同事如何报销的。二,你在公司上班多久了,是不是公司对你不信任。我们出差也用信用卡,但财务会先把钱打到账上的。
㈦ 出差费报销问题
首先,本次差旅费=来回车票+住宿费+出差补助=150*60=9000(再加上你的车票和住宿费发票等等)。
其次,报销时,把相关单据贴在公司统一报销单后面,在报销单上写上项目和金额,比如哪里到哪里车票X元,哪里几号到几号住宿费X元,差旅补助几号到几号60天共9000元。最后一行写上差旅费差旅费还款4000元,其余5000元拿现金或者汇至某银行,账号是XXX(随便你的)。
然后,把这份差旅费报销单拿给你的领导签字,按照公司的审批流程走,该签字的都签了,你就可以拿着报销单找财务部出纳领钱了哦。
注意点:找人签字时候多给笑脸~平时多关注公司的流程!
请采纳!
㈧ 报销运费是什么意思
报销运费就是说由对方负责运费
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㈨ 费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用
1、针对对象不同
费用报销单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。
2、报销情况不同
费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时填写;作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
差旅费报销单可以在以下情况下使用:按出差(期间)天数的费用报销的;往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票);住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、包含内容不同
费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。