出口退税报关单号
⑴ 如何查询报关单号
分析如下:
1、登录“中国电子口岸”系统,点击出口报关单。
(1)出口退税报关单号扩展阅读:
报关单的含义:
1、进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人,按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明,以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。它在对外经济贸易活动中具有十分重要的法律地位。
2、它既是海关监管、征税、统计以及开展稽查和调查的重要依据,又是加工贸易进出口货物核销,以及出口退税和外汇管理的重要凭证,也是海关处理走私、违规案件,及税务、外汇管理部门查处骗税和套汇犯罪活动的重要证书。
⑵ 出口退税:总是显示海关报关单电子信息中无此报关单号
企业所查询到的报关单数据实时状态的含义以及异常问题解决办法
发布时间:2011-04-13丨文章来源:中国电子口岸数据中心
(1)数据实时状态:不能查到该票报关单
含义及异常问题解决办法:此状态为报关单退税电子数据还未传至电子口岸,请确认是否已办理报关单出口退税联的签发手续。如签发时间超过24小时,请联系出口口岸海关重新签发退税联。
(2)数据实时状态:数据中心已接收,企业未确认
含义及异常问题解决办法:此状态为用于报关单退税的电子数据已经传至电子口岸,请企业进入出口退税系统做数据报送操作。如果企业对该报关单的具体内容有意见,请与出口口岸海关联系修改报关单电子数据,并重新签发退税联。
(3)数据实时状态:企业已确认,待发送
含义及异常问题解决办法:企业当天在电子口岸报送了需要退税的报关单电子数据,正在等待电子口岸发送至国税总局。当该状态维持超过25小时,请致电010-95198(电子口岸)。
(4)数据实时状态:数据中心已发送,待国税总局接收
含义及异常问题解决办法:电子口岸已把企业的退税数据传至国税总局,正在等待国税总局接收。当该状态维持超过2小时,请致电010-95198(电子口岸)。
(5)数据实时状态:国税总局已接收
含义及异常问题解决办法:国税总局已收到企业报送的退税数据。若地方国税局业务系统没有该报关单信息,企业应让当地国税局联系国税总局查询。
(6)数据实时状态:海关已修改,待发送
含义及异常问题解决办法:出现此状态有2种情况,第一种情况:企业已报送退税的电子数据由于发现电子数据中有错误又联系海关进行改单,此改单数据电子口岸每天定时向国税总局发送。第2种情况:企业已报送退税的电子数据又联系海关重新签发退税联,导致数据重新上传,请企业直接联系国税局退税即可。
(7)数据实时状态:修改后的报关单已向国税总局发送
含义及异常问题解决办法:电子口岸已经将修改或重新上传后的电子数据向国税总局发送。当该状态维持超过2小时,请致电010-95198(电子口岸)。
⑶ 出口退税系统 报关单号录入
之前我们公司也发生过这样类似的情况,再等几天就可以恢复了,可能是系统慢的缘故!传输速度慢!报关单已被国税局接收了,一般就没什么问题!
⑷ 出口退税系统9.0报关单号都要录入21位
我一直是输入报关单后9位加001的。
而且打印也是A4的,从没打印A3的。
仔细阅读下方各项的填写说明。
⑸ 出口退税报关单怎么查询
根据问题所述,首先您要确认IC卡是否插入,若是法人卡,则显示灰色是正常的,因为法人卡具备管理权限,不具备操作权限,所以出口退税模块是灰色的。若您确认插入操作员IC卡,但是点击出口退税等子模块是灰色的,建议您如下操作:1)修改初始密码。2)点击中国电子口岸首页-在线购卡-新系统注册。
⑹ 生产企业出口退税系统报关单号怎么填求高人指教。
出口报关单号不是海关编码号,出口报关单号是报关单上右上角有条码的那部分
⑺ 出口退税申报系统明细录入时序号与出口报关单号的问题
你说抄的有点迷糊。袭 序号是4位数。 对应报关单中的每一项。例如:假设每张报关单有两项,第一张 0001 *********001 0002 *********002 ;第二张 0003 *********001 0004 *********002
⑻ 退税申报系统里的出口明细申报数据录入中的报关单号应该怎样填写
是填写报关单中海关编号号码的后九位,然后加上三位流水号,如果只有一个商品代码,就是001,如果有好几项,那么就是002、003……,以此类推
⑼ 出口退税申报时如果没有报关单号该如何申报
如果是因为报关单没到,没有报关单号,可以不录入报关单号或者随意录入一个报关单号,以单证不齐进行申报,后期收齐报关单信息的时候,是可以修改报关单号的。如果是报关单丢失,需要开具一个补报关单的单证,去海关重新打印报关单。如果是委托其他公司或代理商代理出口,需要代理商开具代理出口证明,有代理出口证明号就不用填写报关单号了。
企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期出口单证明细,然后,按以下步骤操作:
一、进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.
二、当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.
三、 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.
1 所属期自动生成.
2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3 所属期标志自动生成.
4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.
5 出口报关单号视情况而定
a .如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.
6 出口日期为报关日期.
7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.
8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.
10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.
11 出口商品名称自动生成.
12 单位自动生成.
13 出口数量为实际的出口数量.
14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.
15 原币币别自动生成.
16 原币离岸价为报关的FOB价.
17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.
18 人民币离岸价自动生成.
19 美圆汇率同原币汇率.
20 美圆离岸价自动生成.
21 征税税率自动生成.
22 退税率自动生成,由商品代码决定.
23 征退税差额自动生成.
24 应退税额自动生成.
25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.
26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.
27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.
四 、基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.
1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.
2 所属期自动生成.
3 序号规则同出口货物明细申报录入.
4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.
5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
6 外汇核销单号为核销单上号码.
7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.
8 保存.进行下一笔操作.
9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.五、 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单
1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.
2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.
3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.
4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.
5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.
6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.
进行出口货物冲减:
1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.
2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.
3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.
六、 免抵退税申报-生成明细申报数据.
1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.
2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.
3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.
七、进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.
八、进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.
九、免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.
十、根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.
十一、企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).
十二、反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.
十三 、将最终的数据报送到税务机关.
十四、 免抵退税申报-打印申报报表.
打印以下报表:
1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)
2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐)
3 出口货物免、抵、退税申报汇总表
4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求)
企业当月的申报工作至此结束.
注: 1 以上操作均以生产企业出口退税系统7.0版为例.
2 以上操作不含当月发生进料加工业务.
3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.
⑽ 出口退税专用报关单
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出口退税专用联(报关单)其实是指你出口完以后海关退给你的报关单而已,财务就凭这个报关单就可以去税务局办理退税业务了,上面有海关的章和报关公司的章。。。。而你海关买来的报关单是蓝色的,其实就是让你填写相应的内容做出口申报而已,不是用来退税的,等海关受理了然后申报完成后退给你的“出口退税专用”联,就那个有点谈绿色的报关单才是给你退税用的。。。。。。清除了吗