出口退稅報關單號
⑴ 如何查詢報關單號
分析如下:
1、登錄「中國電子口岸」系統,點擊出口報關單。
(1)出口退稅報關單號擴展閱讀:
報關單的含義:
1、進出口貨物報關單是指進出口貨物收發貨人或其代理人,按照海關規定的格式對進出口貨物的實際情況做出書面申明,以此要求海關對其貨物按適用的海關制度辦理通關手續的法律文書。它在對外經濟貿易活動中具有十分重要的法律地位。
2、它既是海關監管、征稅、統計以及開展稽查和調查的重要依據,又是加工貿易進出口貨物核銷,以及出口退稅和外匯管理的重要憑證,也是海關處理走私、違規案件,及稅務、外匯管理部門查處騙稅和套匯犯罪活動的重要證書。
⑵ 出口退稅:總是顯示海關報關單電子信息中無此報關單號
企業所查詢到的報關單數據實時狀態的含義以及異常問題解決辦法
發布時間:2011-04-13丨文章來源:中國電子口岸數據中心
(1)數據實時狀態:不能查到該票報關單
含義及異常問題解決辦法:此狀態為報關單退稅電子數據還未傳至電子口岸,請確認是否已辦理報關單出口退稅聯的簽發手續。如簽發時間超過24小時,請聯系出口口岸海關重新簽發退稅聯。
(2)數據實時狀態:數據中心已接收,企業未確認
含義及異常問題解決辦法:此狀態為用於報關單退稅的電子數據已經傳至電子口岸,請企業進入出口退稅系統做數據報送操作。如果企業對該報關單的具體內容有意見,請與出口口岸海關聯系修改報關單電子數據,並重新簽發退稅聯。
(3)數據實時狀態:企業已確認,待發送
含義及異常問題解決辦法:企業當天在電子口岸報送了需要退稅的報關單電子數據,正在等待電子口岸發送至國稅總局。當該狀態維持超過25小時,請致電010-95198(電子口岸)。
(4)數據實時狀態:數據中心已發送,待國稅總局接收
含義及異常問題解決辦法:電子口岸已把企業的退稅數據傳至國稅總局,正在等待國稅總局接收。當該狀態維持超過2小時,請致電010-95198(電子口岸)。
(5)數據實時狀態:國稅總局已接收
含義及異常問題解決辦法:國稅總局已收到企業報送的退稅數據。若地方國稅局業務系統沒有該報關單信息,企業應讓當地國稅局聯系國稅總局查詢。
(6)數據實時狀態:海關已修改,待發送
含義及異常問題解決辦法:出現此狀態有2種情況,第一種情況:企業已報送退稅的電子數據由於發現電子數據中有錯誤又聯系海關進行改單,此改單數據電子口岸每天定時向國稅總局發送。第2種情況:企業已報送退稅的電子數據又聯系海關重新簽發退稅聯,導致數據重新上傳,請企業直接聯系國稅局退稅即可。
(7)數據實時狀態:修改後的報關單已向國稅總局發送
含義及異常問題解決辦法:電子口岸已經將修改或重新上傳後的電子數據向國稅總局發送。當該狀態維持超過2小時,請致電010-95198(電子口岸)。
⑶ 出口退稅系統 報關單號錄入
之前我們公司也發生過這樣類似的情況,再等幾天就可以恢復了,可能是系統慢的緣故!傳輸速度慢!報關單已被國稅局接收了,一般就沒什麼問題!
⑷ 出口退稅系統9.0報關單號都要錄入21位
我一直是輸入報關單後9位加001的。
而且列印也是A4的,從沒列印A3的。
仔細閱讀下方各項的填寫說明。
⑸ 出口退稅報關單怎麼查詢
根據問題所述,首先您要確認IC卡是否插入,若是法人卡,則顯示灰色是正常的,因為法人卡具備管理許可權,不具備操作許可權,所以出口退稅模塊是灰色的。若您確認插入操作員IC卡,但是點擊出口退稅等子模塊是灰色的,建議您如下操作:1)修改初始密碼。2)點擊中國電子口岸首頁-在線購卡-新系統注冊。
⑹ 生產企業出口退稅系統報關單號怎麼填求高人指教。
出口報關單號不是海關編碼號,出口報關單號是報關單上右上角有條碼的那部分
⑺ 出口退稅申報系統明細錄入時序號與出口報關單號的問題
你說抄的有點迷糊。襲 序號是4位數。 對應報關單中的每一項。例如:假設每張報關單有兩項,第一張 0001 *********001 0002 *********002 ;第二張 0003 *********001 0004 *********002
⑻ 退稅申報系統里的出口明細申報數據錄入中的報關單號應該怎樣填寫
是填寫報關單中海關編號號碼的後九位,然後加上三位流水號,如果只有一個商品代碼,就是001,如果有好幾項,那麼就是002、003……,以此類推
⑼ 出口退稅申報時如果沒有報關單號該如何申報
如果是因為報關單沒到,沒有報關單號,可以不錄入報關單號或者隨意錄入一個報關單號,以單證不齊進行申報,後期收齊報關單信息的時候,是可以修改報關單號的。如果是報關單丟失,需要開具一個補報關單的單證,去海關重新列印報關單。如果是委託其他公司或代理商代理出口,需要代理商開具代理出口證明,有代理出口證明號就不用填寫報關單號了。
企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應准備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期出口單證明細,然後,按以下步驟操作:
一、進入出口退稅系統.初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.
二、當期所屬期設置.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609.
三、 基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入-新增.
1 所屬期自動生成.
2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.
3 所屬期標志自動生成.
4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業務),則為空.
5 出口報關單號視情況而定
a .如果當期出口並且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.
6 出口日期為報關日期.
7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.
8 代理證明號.如果是代理業務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.
9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH.
10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率.
11 出口商品名稱自動生成.
12 單位自動生成.
13 出口數量為實際的出口數量.
14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.
15 原幣幣別自動生成.
16 原幣離岸價為報關的FOB價.
17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關繫到本幣的當期出口銷售額.
18 人民幣離岸價自動生成.
19 美圓匯率同原幣匯率.
20 美圓離岸價自動生成.
21 征稅稅率自動生成.
22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.
23 征退稅差額自動生成.
24 應退稅額自動生成.
25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空.
26 保存/取消/保存並增加.保存則保存該條記錄,保存並增加直接進入下一條記錄的錄入.
27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以後的明細數據申報.
四 、基礎數據採集-收齊出口單證明細錄入-新增.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,並且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作.
1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改.
2 所屬期自動生成.
3 序號規則同出口貨物明細申報錄入.
4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH後,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填.
5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.
7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.
8 保存.進行下一筆操作.
9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行後來的明細數據申報.五、 基礎數據採集-生成出口貨物沖減明細.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單
1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工.
2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.
3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.
4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致.
5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.
6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.
進行出口貨物沖減:
1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數據,點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.於是在出口貨物明細申報錄入的裡面會相應出現一條記錄,序號為Z000.
2 對所有有錯誤的報關單做完沖減後,退出,進入基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排.
3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的數據.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空.
六、 免抵退稅申報-生成明細申報數據.
1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.
2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統.確定.
3 填入申報數據存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動創建.
七、進入基礎數據採集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的數據.
八、進入基礎數據採集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統會自動生成所有數據.注意:匯總表中自動生成的任何數據不允許手工修改,直接點擊保存.
九、免抵退稅申報-生成匯總申報數據.同免抵退稅申報-生成明細申報數據.
十、根據稅務局的要求,將生成的明細申報數據和匯總申報數據報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,並將信息反饋到企業.
十一、企業得到反饋信息後,進行反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入(接受).
十二、反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,並對信息進行處理.
十三 、將最終的數據報送到稅務機關.
十四、 免抵退稅申報-列印申報報表.
列印以下報表:
1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細)
2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊)
3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表
4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務機關要求)
企業當月的申報工作至此結束.
注: 1 以上操作均以生產企業出口退稅系統7.0版為例.
2 以上操作不含當月發生進料加工業務.
3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
⑽ 出口退稅專用報關單
.................
出口退稅專用聯(報關單)其實是指你出口完以後海關退給你的報關單而已,財務就憑這個報關單就可以去稅務局辦理退稅業務了,上面有海關的章和報關公司的章。。。。而你海關買來的報關單是藍色的,其實就是讓你填寫相應的內容做出口申報而已,不是用來退稅的,等海關受理瞭然後申報完成後退給你的「出口退稅專用」聯,就那個有點談綠色的報關單才是給你退稅用的。。。。。。清除了嗎